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直接外購(無代理商)
直接外購(無代理商)
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發佈日期:2019-01-17
更新日期:2023-01-01
直接外購流程(預算金額逾30萬元)適用國內無代理商直接洽外國廠商議價
程序
相關作業
辦理單位
向國外詢價
取得國外廠商書面報價單
請購單位
專案申請直接外購
院系所中心逾30萬元及行政單位逾15萬元者,至本校帳務系統填寫
請購單(甲式)
/
經費來源清單
限制性招標申請書
【參閱工程會訂頒
錯誤態樣
】
底價單(甲式)
【參閱:
底價訂定相關規定
】
規格書
【參閱工程會訂頒
錯誤態樣
】
廠商報價(建議貿易條件為CIP或DAP)
國立臺灣大學直接外購案自負風險責任聲明書
若為巨額採購(財物1億元以上,勞務2,000萬元以上),檢附提報巨額採購前預期使用效益評估及核准簽文(校長決行)(依機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定辦理)
請購單位
訂定底價
得依廠商報價訂定底價
請購單位提出預估分析,採購組簽報
書面議價
洽國外廠商議價,無法當面議價者,得以書面或電子資料傳輸方式辦理
確認交貨期限/付款方式
請購單位
辦理決標
通知主計室監辦
填寫直接外購決標紀錄(甲式)
決標公告(定期彙送)參閱直接
外購案件之得標廠商為外國廠商
,刊登決標(彙送)說明
採購組
借款/結匯
填寫
借款申請書
,洽銀行辦理結匯
請購單位
申請免稅
填寫
免稅申請書
及
明細表
報關提貨
填寫
進口專用蓋印申請書
(檢附
個案委任書
及關稅局核發免稅令)
請購單位
驗收
辦理驗收作業時請先至本組網頁之
預約驗收系統
登錄驗收時段
驗收紀錄
(主驗人員填寫)
規格功能檢測表
(請購單位檢測人員填寫)
結算驗收證明書(公告金額150萬含以上,由主驗人員填寫)
特殊情形得簽奉核准,授權辦理單位自行驗收(如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等)
採分期付款及租賃案者,由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理
查驗
合格後付款(或依契約規定),全案履約期限到期後,請洽本組辦理結案驗收
採購組主驗;使用或需求單位會驗
財產管理
驗收合格後洽保管組動產股辦理財產貼牌 參閱
保管組網頁
請購單位
退保證金/報帳結案
填寫
退還保證金申請書
(加會採購組)、繳款收據(第1聯)黏貼於支出憑證黏存單
送主計室報帳核銷
請購單位
沖帳結案
送主計室報帳核銷(免會採購組)
請購單位
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